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供应商现场审核评价报告

来源:网络收集 时间:2026-04-29
导读: 供应商现场审核评价报告 供 应 商 改 善 措 施 报 告受审核方: 不符 合项 编号 (1) 审核日期: 不符合项总数: 受审核 检查表条 不符合类 过程和 款号 型 部门 (3) (4) 原因分 纠正措 析 施 (5) (6) 审核组验 证 (10) 问题描述 标准条款号 (2) 审核员 纠正

供应商现场审核评价报告

供 应 商 改 善 措 施 报 告受审核方: 不符 合项 编号 (1) 审核日期: 不符合项总数: 受审核 检查表条 不符合类 过程和 款号 型 部门 (3) (4) 原因分 纠正措 析 施 (5) (6) 审核组验 证 (10)

问题描述

标准条款号 (2)

审核员

纠正

证据 (7)

整改进度 (8)

验证人 (9)

填表说明: (1)不符合项编号:以报告人拼音名开头的大写字母+两位流水码组成(例:审核员张三,则编号为ZS-01); (2)ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009条款号 (3)不符合类型分为严重不符合、一般不符合、建议项; (4)受审核过程和部门:过程-对应部门(例:过程为设计开发管理,对应部门为技术部,则填写为 设计开发管理-技术部); (5)原因分析:原因分析应找到引起该不符合的根本原因; (6)纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施; (7)证据:纠正与纠正措施已被实施或达到有效整改的证据; (8)整改进度:分为未开始、进行中、已完成; (9)验证人:特指受审核方指定的验证人员; (10)审核组验证:审核组需要根据提交的不符合项整改证据,安排现场跟踪验证,确认问题整改的有效性。流动路线:品保部→供应商→品保部 保存单位:品保部 保存期限:3年 表码:FM-LTB-A-00023-04B

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供 应 商 改 善 措 施 报 告

受审核方: 审核日期: 不符合项总数:第 1 页,共 1 页

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